Eumery D. - Expert comptable - Conseil Financier

Eumery D.

Expert comptable - Conseil Financier

  Courbevoie (92)       700 €/jour       Expérience : 10 ans et +      

Consultant comptabilité finance contrôle interne Audit financier Audit interne contrôle de gestion gestion de projet

En quelques mots

Expert-comptable et commissaire aux comptes, je cumule plus de 12 ans d’expérience dont 11 ans en audit financier au sein d’un Big 4, avec une forte exposition à des environnements internationaux, complexes et multiculturels. j'interviens en tant que freelance à l'interface de trois expertises complémentaires : la direction financière de transition, le conseil en transactions et le contrôle interne.
j'accompagne des groupes internationaux et des ETI sur leurs enjeux financiers les plus exigeants — de la production des états financiers à la structuration de leurs opérations, en passant par la transformation de leurs outils et processus.

Références

TOTALENERGIES - CONTRÔLE QUALITE
Missionné en qualité de reviewer indépendant dans le cadre de la dynamique de déploiement de Workiva au sein de TotalEnergies, avec pour objectif de garantir le niveau de qualité requis des états financiers produits par l'outil avant leur transmission aux commissaires aux comptes.

* Revue de cohérence et de complétude des états financiers : contrôle critique des outputs générés par Workiva, vérification de l'intégrité des données financières et de la cohérence d'ensemble des états produits
* Identification des anomalies et incohérences : détection des erreurs, écarts et points de fragilité dans les états financiers issus de l'outil, avec formalisation systématique des observations
* Validation de la conformité aux normes ANC 2022-06 : vérification que les états financiers produits intègrent correctement les évolutions du référentiel comptable français introduites par la réforme
* Support opérationnel aux équipes comptables et financières : rôle d'appui technique et méthodologique auprès des équipes en charge de la production des états, réponse aux questions et levée des points de blocage
* Formalisation des points de contrôle et recommandations : rédaction de synthèses de revue structurées, documentant les anomalies identifiées et les actions correctives à mettre en œuvre avant transmission aux auditeurs

IFACI CERTIFICATION
Participation en tant que membre de l'équipe de diagnostic mandatée par l'IFACI Certification dans le cadre d'une mission d'évaluation du département d'audit interne d'une banque ouest-africaine, filiale d'un grand groupe bancaire marocain, en vue de l'obtention de la certification IFACI.
* Revue de conformité aux normes IIA / IFACI : évaluation du niveau de maturité du département d'audit interne au regard du référentiel international des pratiques professionnelles de l'audit interne (CRIPP)
* Analyse de la charte d'audit interne : appréciation de l'indépendance organisationnelle et fonctionnelle du département, de son positionnement au sein de la gouvernance bancaire et de l'adéquation de ses ressources
* Revue des dossiers de travail et des rapports d'audit interne : évaluation de la qualité des diligences réalisées, de la méthodologie appliquée et de la traçabilité des conclusions
* Entretiens avec le management et les auditeurs internes : recueil des pratiques en place, appréciation de la culture audit au sein de l'établissement et identification des axes d'amélioration

CONTROLEUR QUALITE - HAUTE AUTORITE DE L'AUDIT
Mandaté par la haute autorité de l'audit en qualité de contrôleur inspecteur auprès de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) dans le cadre du dispositif national de contrôle qualité de la profession.
* Contrôles qualité auprès de commissaires aux comptes inscrits, portant sur le respect des normes d'exercice professionnel (NEP) et des règles déontologiques de la profession
* Revue critique des dossiers de travail : analyse de la qualité des diligences réalisées, appréciation de la cohérence entre les travaux documentés et les opinions émises
* Contrôles menés sur un périmètre large couvrant aussi bien des cabinets intervenant auprès de PME/ETI que des entités d'intérêt public (EIP)
* Rédaction de rapports de contrôle et formulation de recommandations à destination des professionnels contrôlés

TOTALENERGIES - Intégration Outil Reporting Workiva -Membre équipe projet métier
Participation en tant que membre de l'équipe projet métier finance dans le cadre du déploiement de Workiva, solution de digitalisation et d'automatisation de la préparation des états financiers au sein du groupe.
* Design visuel de la plaquette (pré-implémentation) destinée à cadrer le projet et embarquer les équipes utilisateurs
* Diagnostic de l'existant : analyse critique des états financiers en vigueur, identification des écarts et des axes d'évolution nécessaires en amont de l'implémentation
* Travail de bridge réglementaire : conduite du passage entre les états financiers existants et les nouvelles normes ANC 2022-06, afin d'intégrer les évolutions du référentiel comptable français dans le paramétrage de l'outil
* Participation active aux ateliers de conception et phases de recette, en apportant l'expertise métier finance nécessaire à la validation des paramétrages
* Modélisation des états financiers dans l'outil Workiva : structuration des flux de données, mapping comptable et mise en forme des reporting
* Rédaction de la documentation fonctionnelle et des procédures d'utilisation à destination des équipes finance
* Formation des utilisateurs finaux à la prise en main de l'outil et aux nouveaux processus de clôture digitalisés

TOTALENERGIES - CONTRÔLEUR QUALITE
* Revue qualité de 250 plaquettes chez TotalEnergies (Février – Avril 2025) – Cabinet Emerite Advisory (SASU)
* Revue qualité des plaquettes au sein des différentes branches (Exploration et Production, Marketing et Services, Raffinage et Chimie, Holding Financières)
* Identification des anomalies et incohérences
* Suivi du processus de comptabilisation des ajustements et de correction des plaquettes avant transmission aux équipes d’audit.
* Diagnostic opérationnel du service TGFS (centre de service partagé pour les activités comptables et financiers du groupe) afin de proposer des axes d’amélioration pour plus d’efficacité opérationnelle

Etudes

Diplôme d'Expertise Comptable - Juillet 2022

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion - Décembre 2015

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